|
|
Faktúra |
DFBV/313/16
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2017
|
399,00 |
s DPH |
09.08.2016 |
ASC Applied Software Consultants |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/390/16
|
prepravné služby
|
60,00 |
s DPH |
12.10.2016 |
euro Express, s.r.o. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/258/16
|
potraviny bufet
|
192,85 |
s DPH |
21.06.2016 |
Framipek |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/259/16
|
potraviny ŠJ
|
281,14 |
s DPH |
22.06.2016 |
ZELENINÁRI |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/257/16
|
potraviny ŠJ
|
145,54 |
s DPH |
21.06.2016 |
KON-RAD |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/260/16
|
potraviny ŠJ
|
205,91 |
s DPH |
22.06.2016 |
POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/253/16
|
poplatok za školenie
|
30,00 |
s DPH |
16.06.2016 |
Medzinárodný klub SR |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/298/16
|
kópie na kopirke AFICIO
|
192,56 |
s DPH |
21.07.2016 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/256/16
|
preprava gastro zariadení, jedla a nápojov
|
125,00 |
s DPH |
20.06.2016 |
František Kubač |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/255/16
|
mobilné telefóny
|
348,24 |
s DPH |
17.06.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/262/16
|
potraviny ŠJ
|
149,55 |
s DPH |
23.06.2016 |
Framipek |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/248/16
|
potraviny bufet
|
262,67 |
s DPH |
14.06.2016 |
Framipek |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/261/16
|
potraviny ŠJ
|
214,40 |
s DPH |
22.06.2016 |
POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/266/16
|
obalový materiál
|
140,11 |
s DPH |
30.06.2016 |
TRIPSY |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/263/16
|
tlačivá
|
36,44 |
s DPH |
28.06.2016 |
ŠEVT |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/267/16
|
čistiace potreby
|
726,30 |
s DPH |
30.06.2016 |
TRIPSY |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/270/16
|
Toner
|
607,00 |
s DPH |
06.07.2016 |
TRIPSY |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/271/16
|
vodné, stočné
|
969,34 |
s DPH |
06.07.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/264/16
|
potraviny ŠJ
|
35,46 |
s DPH |
30.06.2016 |
Framipek |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/249/16
|
potraviny ŠJ
|
33,50 |
s DPH |
14.06.2016 |
Framipek |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |