|
|
Faktúra |
DFBV/123/16
|
potraviny bufet
|
36,20 |
s DPH |
21.03.2016 |
KON-RAD |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
36/16
|
potraviny ŠJ
|
108,97 |
s DPH |
21.03.2016 |
POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. |
HA školská jedáleň |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
35/16
|
potraviny ŠJ
|
65,58 |
s DPH |
21.03.2016 |
Framipek |
HA školská jedáleň |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/121/16
|
potraviny ŠJ
|
108,97 |
s DPH |
21.03.2016 |
POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
17/16
|
potraviny bufet
|
205,68 |
s DPH |
21.03.2016 |
Framipek |
HA - školský bufet |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
18/16
|
potraviny bufet
|
728,01 |
s DPH |
21.03.2016 |
KON-RAD |
HA - školský bufet |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
19/16
|
potraviny bufet
|
36,20 |
s DPH |
21.03.2016 |
KON-RAD |
HA - školský bufet |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/114/16
|
mobilné telefóny
|
416,94 |
s DPH |
18.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/116/16
|
potraviny ŠJ
|
224,08 |
s DPH |
17.03.2016 |
ZELENINÁRI |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/115/16
|
tepelná energia
|
-2 912,15 |
s DPH |
17.03.2016 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
2000147673
|
Vyúčtovanie - dodávka tepla
|
-2 426,79 |
s DPH |
17.03.2016 |
Bratislavská teplárenská, a. s. |
Hotelová akadémia |
|
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
34/16
|
potraviny ŠJ
|
224,08 |
s DPH |
17.03.2016 |
ZELENINÁRI |
HA školská jedáleň |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/113/16
|
potraviny ŠJ
|
364,17 |
s DPH |
15.03.2016 |
POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/112/16
|
kancelársky materiál
|
56,04 |
s DPH |
15.03.2016 |
TRIPSY |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
10/16
|
kanc.potreby
|
56,04 |
s DPH |
15.03.2016 |
TRIPSY |
kancelárske potreby |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
33/16
|
potraviny ŠJ
|
364,17 |
s DPH |
15.03.2016 |
POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. |
HA školská jedáleň |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/111/16
|
tepelná energia
|
-987,79 |
s DPH |
11.03.2016 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
31/16
|
potraviny ŠJ
|
63,85 |
s DPH |
11.03.2016 |
Framipek |
HA školská jedáleň |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
16/16
|
potraviny bufet
|
95,04 |
s DPH |
11.03.2016 |
KON-RAD |
HA - školský bufet |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
2000146720
|
Vyúčtovanie - dodávka tepla
|
-987,79 |
s DPH |
11.03.2016 |
Bratislavská teplárenská, a. s. |
Hotelová akadémia |
|
27.12.2016 |