|
Faktúra |
7105723882
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
472,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
SPP |
Hotelová akadémia |
|
27.12.2016 |
|
Faktúra |
7105723883
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
17,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
SPP |
Hotelová akadémia |
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/134/16
|
zemný plyn
|
472,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
SPP |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/128/16
|
potraviny ŠJ
|
14,81 |
s DPH |
04.04.2016 |
Framipek |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/133/16
|
zemný plyn
|
17,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
SPP |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/130/16
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
04.04.2016 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/131/16
|
potraviny ŠJ
|
276,37 |
s DPH |
04.04.2016 |
ZELENINÁRI |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/129/16
|
upratovanie
|
330,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
Bohdana Bachratá - BOHDAN |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/135/16
|
kancelárske potreby
|
-12,36 |
s DPH |
04.04.2016 |
TRIPSY |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
39/16
|
potraviny ŠJ
|
276,37 |
s DPH |
04.04.2016 |
ZELENINÁRI |
HA školská jedáleň |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
38/16
|
potraviny ŠJ
|
14,81 |
s DPH |
04.04.2016 |
Framipek |
HA školská jedáleň |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
37/16
|
potraviny ŠJ
|
387,92 |
s DPH |
31.03.2016 |
POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. |
HA školská jedáleň |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/126/16
|
potraviny ŠJ
|
387,92 |
s DPH |
31.03.2016 |
POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/125/16
|
poplatok za seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
31.03.2016 |
VEMA |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/124/16
|
havarijná poistka
|
386,08 |
s DPH |
23.03.2016 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/118/16
|
potraviny bufet
|
205,68 |
s DPH |
21.03.2016 |
Framipek |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/122/16
|
potraviny bufet
|
728,01 |
s DPH |
21.03.2016 |
KON-RAD |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/117/16
|
potraviny ŠJ
|
65,58 |
s DPH |
21.03.2016 |
Framipek |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/120/16
|
príslušenstvo k mob.telefónom
|
149,92 |
s DPH |
21.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/119/16
|
mobilné telefóny
|
774,00 |
s DPH |
21.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |