|
Faktúra |
DFBV/002/16
|
dodanie plynovej pánvice
|
5 021,80 |
s DPH |
12.01.2016 |
Ján Gróf, opravy veľkokuchynských zariadení |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DFBV/293/16
|
potraviny
|
4 315,37 |
s DPH |
15.07.2016 |
KON-RAD |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DFBV/491/16
|
tepelná energia
|
2 238,14 |
s DPH |
12.12.2016 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DFBV/179/16
|
gastrolístky,poplatok,doručenie gastrolístkov
|
1 831,04 |
s DPH |
25.04.2016 |
Edenred |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DFBV/299/16
|
oprava strechy
|
1 700,00 |
s DPH |
21.07.2016 |
Klampiarstvo, Jozef Kľúčik |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DFBV/450/16
|
gastrolístky,poplatok
|
1 661,20 |
s DPH |
16.11.2016 |
Edenred |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DFBV/156/16
|
poistné
|
1 656,00 |
s DPH |
14.04.2016 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DFBV/269/16
|
gastrolístky,poplatok
|
1 524,99 |
s DPH |
06.07.2016 |
Edenred |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DFBV/226/16
|
chladiaca skriňa
|
1 522,80 |
s DPH |
01.06.2016 |
CITY MAN |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DFBV/014/17
|
zemný plyn
|
1 335,00 |
s DPH |
18.01.2017 |
SPP |
Hotelová akadémia |
|
27.02.2017 |
|
Faktúra |
DFBV/049/17
|
plyn
|
1 293,00 |
s DPH |
06.02.2017 |
SPP |
Hotelová akadémia |
|
09.03.2017 |
|
Objednávka |
54/16
|
potraviny bufet
|
1 206,77 |
s DPH |
31.10.2016 |
KON-RAD |
HA - školský bufet |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DFBV/412/16
|
potraviny bufet
|
1 206,77 |
s DPH |
31.10.2016 |
KON-RAD |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
Objednávka |
50/16
|
potraviny bufet
|
1 197,16 |
s DPH |
10.10.2016 |
KON-RAD |
HA - školský bufet |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DFBV/379/16
|
potraviny bufet
|
1 197,16 |
s DPH |
10.10.2016 |
KON-RAD |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DFBV/407/16
|
výmena ventilov
|
1 195,44 |
s DPH |
21.10.2016 |
CALORYS, s.r.o. |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
DFBV/029/17
|
havarijná oprava vodov.potrubia
|
1 164,10 |
s DPH |
27.01.2017 |
Havárie poruchy |
Hotelová akadémia |
|
27.02.2017 |
|
Faktúra |
DFBV/068/16
|
potraviny bufet
|
1 159,67 |
s DPH |
15.02.2016 |
KON-RAD |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
Objednávka |
9/16
|
potraviny bufet
|
1 159,67 |
s DPH |
17.02.2016 |
KON-RAD |
HA - školský bufet |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
116105550
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1 143,96 |
s DPH |
17.02.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Hotelová akadémia |
|
29.12.2016 |